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【方案篇】酒店节能降耗成本控制方案2

左手烟火2019-06-13【工作心得】人已围观

简介根据酒店经营分析报表,酒店认真分析 2019年的综合经营形势,本着紧一扣严一格的标准,从总体经营出发从收入、 成本和利润三个方面进行系统分析,制定成本控制管理办法

酒店节能降耗成本控制方案2根据酒店经营分析报表,酒店认真分析 2019年的综合经营形势,本着紧一扣严一格的标准,从总体经营出发 从收入、 成本和利润三个方面进行系统分析,制定成本控制管理办法,具体内容如下:

一、明确责任,落实到人

本着提效严格化和执行人性化的原则,制定各项管理制度,并提升制度的执行力。明确成本控制的工作范围、岗位职责、岗位责任,确保工作落到实处。

(一)树立酒店成本管理的系统观念

在严峻的市场经济环境下, 酒店应树立成本控制管理理念, 对成本管理的对象、 内容、方法进行全方位的分析研究。充分认识成本控制范畴(生产成本、库存成本、销售成本,后勤成本、维护成本等),以严格细致的科学手段进行管理, 使酒店在激烈的市场竞争中立于不败之地。 另一方面,随着市场经济的发展, 非物质产品日趋商品化, 成本管理的内涵也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本,如人力资源成本、服务成本、环境成本等等。

(二)成本控制的原则

酒店本着及时性原则、 节约性原则、 责权利相结合的原则、 互相协调的原则

(三)成本控制责任检查组

根据酒店制定的成本控制管理办法,开展定期检查和不定期抽查工作。部门自查工作由部门经理负责, 定期检查由质检部负责; 酒店检查组对酒店各方面做不定期抽查。

董办发起监督

(四)通过绩效管理实现成本控制

根据成本控制管理措施,适当对酒店绩效考核办法进行调整,将成本控制管理细则与绩效考核管理相结合, 通过绩效考核对各部门节能措施的执行情况进行检查, 对于不执行或执行不到位员工,进行批评教育和处罚,达到成本控制的效果。

二、加强劳务用工管理,简化人员配置

在酒店经营管理中,人力资源的成本是影响利润的重要因素之一。人力资源部要通过科学测算、合理调配,培养复合型人才等方式,降低人力资源成本。

(一)要根据酒店特点,科学进行测算

根据酒店实际情况和各岗位的工作状况进行科学分析,充分考虑旅游淡旺季、客源结构、客源成份等因素,在排班、补休等方面进行合理的安排,本着科学利用工时、提高工作效率、充分利用人力资源的原则进行测算,避免机械地套用公式,造成人力资源浪费。

(二)开发人力资源,培养复合型人才

由于酒店岗点众多,分工细致,致使员工的工作技能单一,不利于员工的调配,产生工作忙的“累死”,闲的“闷死”的不合理状况。因此,要大力开展“一专多能”活动,广泛进行同一部门内部和不同部门之间不同岗位的交叉培训,通过奖励培训、定期轮换岗位,培养复合型、多用途的人才,从而最大限度的发挥人力资源的优势。

(三)合理配置人才,优化用人结构

人力资源部要根据酒店实际经营情况,进一步优化人力结构,科学测算人员编制,合理配置岗位人员,通过同类岗位合并、调整班次等方式,达到人力资源配置的科学、合理和精简。

三、加强能源消耗管理控制,减少设备损耗

酒店设备的维护保养直接关系到酒店的经营与发展,同时也是节能降耗的重要环节。

各部门对设备自身能耗、 使用消耗、 管理损耗和维修费用要进行严格管理, 杜绝跑、冒、滴、漏现象发生,并与酒店绩效考核测评挂钩,降低酒店能源消耗整体费用支出。

(一)分工明确,管理要到位

1、各部门根据自身的情况制定设备维护保养制度,严格按照“四干净” (设施设备干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净)、“五不漏” (不漏电、不漏水、不漏油、不漏气、不漏烟)、 “六良好” (设备性能良好、职场卫生良好、密封设施良好、控制程序良好、 协调性能良好、 安全性能良好)的标准要求每一位员工,确保设备的正常运转。

2、提高员工对节能降耗工作的紧迫性和重要性的认识, 定期对员工进行设施设备使用方面的业务培训,提高酒店维修人员的业务水平,争取酒店能维修的尽量不去外委维修。

(二)节能措施具体实施办法

1、空调方面:

1) 对空调盘管定期清洗、冷冻机组定期进行除垢,增强传热效率。

2) 定期对水泵电机轴承注油,减少无功浪费。

3) 在过度季节,充分利用新风,达到节能作用。

4) 开窗时不得使用空调,服务员做房时应根据实际温度开关空调。

2、电梯方面:

1)电梯运送货物尽量避开峰值,以达到“消峰填谷”的目的。

2) 办公人员非特殊工作原因不得乘坐电梯,违反者给予警告和处罚。

3)员工乘梯时严禁挡门、 等人、返乘梯, 对违规员工报绩效考核,

按规定扣罚金。

3、电气方面

1)各后勤岗点下班时随手关灯、关电脑。

2)使用节能灯,将非对客区域的射灯全部更换为节能灯。

3)公区:白天走廊开一组壁灯或者光线好时不开。

4)管家部与前厅严格执行酒店电源开关制度(部门墙上已贴)

4、冷热水方面

1)工程部巡视员按规定时间巡视各设备间,认真填写运行记录,将热水水温控制在正常温度。

2) 各部门加强管理,避免跑冒滴漏现象,如发现设备故障,及时向工程部保修。

3) 洗手时及时关闭水龙头,注意节约用水。

4) 洗菜时,尽量用容器进行清洗,做到随用随开,使用后及时关闭。厨房使用水做到随用随开,严禁有长流水现象。

5、燃气

在使用燃气时要做到随用随开。 杜绝在不使用的时候开启燃气,以保证安全、减少浪费。

6、各部门设施设备的零配件脱落时不得随手丢掉,要返回工程部,减少因无法购置零件而更换整套设备所增加的费用。

7、 严禁在酒店内使用与工作无关的电器,如:电热宝、加热棒等,如有违反,警告并扣罚金。

8、工程部定期对相关部门进行厨房设备、对讲机、空调面板等设备的使用及维护保养培训,延长设备的使用年限,降低维修成本。

四、加强采购成本控制

为使酒店物资设备采购工作中实现程序化、规范化和公开化,净化进货渠道、降低采购成本, 财务部将所有物品采购进行分类, 充分利用网络等媒体向社会公调查价格信息,做到同等最优价格。

(一)采购方式

1、供应商必须具备相应资格,提供货物须符合行业标准,能够提供行业检验证明。

2、每年进行一次供应商审核调整, 通过网络等媒体向社会公开征寻供应商。

供应商选择遵循公开透明、公平竞争、公正诚信原则。

3、采购人与使用人分开,使用人对物品质量进行验收,并对采购价格进行审核后,在验收单或领用单上签字,采购成本计入本部门参与绩效考核。

4、采购员根据采购数量对采购物资进行分类,广泛搜集信息、资料,对知名供应商建立供应商档案。

5、对于数量大、金额高的物资,如:布草、瓷器、易耗品、燕鲍翅参等,实行比价采购,供应商必须具备必要资质。

(二)采购程序

1、采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。

2、参与竞标的供应商必须提供资质证明。

3、对于选定的样品进行封存,以备验货使用。

4、报价最低的原则确定成交供应商。

5、根据采购需求,从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,并让其报价。 根据符合采购需求、 质量和服务相等,且报价最低的原则确定成交供应商。

五、加强日常成本控制管理,减少日常消耗

(一) 布草洗涤及低值易耗品管理

1、在布草使用、收发、洗涤的每一个环节中,必须使用专用的货架、推车、垫布、盖布,避免布草多次污染,增加洗涤费用。在与洗衣厂交接布草时,布草员要严格检查,发现问题,及时要求返洗或赔偿,每月布草领班将检查情况上报。

2、在保证对客服务质量的前提下,客务部对住客房床上布草,视清洁程度整理,长住客床上布草, 可视情况一周更换一次。 餐饮小毛巾的出库要根据客情增减, 对于二次利用的小毛巾要及时清洗出来,作为下次使用。

3、对有价值的一次性用品和有回收价值的垃圾进行回收。客房在清理退房时,对半瓶的洗发水、沐浴液、润肤露进行回收勾兑,再次使用。餐饮部在有大型宴会时,发放餐巾纸要控制使用量, 对客人未使用和损坏的筷套、 牙签套收回再次使用, 在收台时要先将花垫纸收回。

4、加大对信笺、铅笔、餐巾纸、牙签等用品的管理,严禁服务员使用。对于消耗较大的餐巾纸、牙签、信笺等进行严格控制,根据客情需要进行增减。

5、清洁剂的使用要控制出库,按比例勾兑,其它清洁用品,如:洗衣粉、拖布、钢丝球、胶皮手套等每月定量出库,不得超出规定限额。

6、对客服务部门根据住客及备存情况来发放易耗品,保证无浪费无流失,做到账物相符。

(二)餐料及酒水管理

1、餐饮部对餐料的出库、储存、粗加工、烹调、走菜等各环节进行严格管理,按照酒店制定的标准菜单用料,控制成本。

2、酒水领班做好酒水的代保管工作,财务部严格对酒商的资质、酒水的品种、价格、质量和数量进行把关。

3、员工餐厅要充分利用酒店资源 ( 各层厨房所剩余的边角料 ) ,在控制员工餐成本的同时,改善伙食状况。

(三)各级库房的管理

1、各级库房要从基础管理入手,重点加强七个方面的建设,即:库房的分类存储、物品验收、入库存放、保管抽查、领发物资、记帐盘点、建立档案,以达到降低酒店成本支出的目的。

2、各部门加强对库管人员的职业道德教育,所有出入库物品必须经严格登记,严禁私拿酒店物品。部门领导定期检查,检查组领导不定期抽查,如发现员工违反规定, 按所拿物品价格 5 倍罚款

3、对部分消耗品(电池、节能灯等)必须以旧换新的形式,严格执行报废程序。对部分维修、通讯等工具要分配到人,丢失自负。

4、财务部每月对各库房进行盘点,酒店不定期进行抽查,抽查中发现问题由该岗位责任人负责。由于盘点不认真造成的损失,由相关责任人承担。

(四)加强汽车管理,严控汽车成本

1、严格实行派车单制度。除总经理用车外,其它部门用车需填写用车。司机接到派车单后方可出车。尽量减少出车次数,降低汽车油耗。司机若违反此规定,扣当月绩效考核或者予以罚金。

2、单程单一目的地,超过 300 公里严禁使用汽车。

3、司机每次出车必须填写出车记录,以便行政部掌握行车公里数及耗油量。

4、汽车加油需到集团指定地点,由行政部记录在案,每次应有司机签字确认。未经允许不得私自加油(长途除外)。

6、汽车按要求定点维修,维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,总经理审批后方可维修,严格控制各项费用发生。

(四)制定有效措施,控制办公话费

1、行政部根据工作需要,重新审核酒店各岗点固定电话使用权限,对于不必要开通的外线或已不再使用的外线电话予以取消。

2、禁止利用办公电话私聊,如有违反,每次扣相应罚金。

(五)办公费用管理

1、办公设备管理:

1) 提倡无纸化办公。尽量使用电子文件,减少纸张用量。能够用电脑共享网络传递的文件就尽量在网络传递。

2) 正确使用、操作办公设备,保证纸张质量(纸张平整,无订书钉等杂物),严禁违规操作,发现故障,及时报修,延长机器使用寿命。

3) 打印文件时,文字少用加粗、以宋体为主。

4) 各部门设专人管理办公设备,责任落实到人,禁止他人擅自操作。发现故障,及时联系专业人员进行维修, 提高使用效率。 对于人为故意损坏办公设备的, 维修费用由当事人承担。

5) 严禁打印、复印与工作无关的文件、证件等

2、办公用品管理:

1) 各部门要根据实际需求, 提报办公用品申请。

2) 全体工作人员要妥善保管办公用品,节约使用,避免浪费,严格控制不必要的消耗和损坏,对因不负责任造成丢失或损坏办公用品者,自行赔偿。

3) 节约纸张使用,无需打印的可手写,纸张正反面使用。会议、宴会通知单用复写纸手写,减少纸张的使用。

3) 笔筒、剪子、壁纸刀、订书器、计算器、起钉器等,以部门为单位,与行政部办公用品明细帐核对,不得重复领用,物品损坏需领用时,以旧换新。

4) 工作人员因工作变动时, 应将办公用品 ( 文件夹、 计算器、 订书器等 ) 返回原部门,否则部门经理不得在离职书上签字,人力资源部加强控制。

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